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柳州铁路运输检察院2018年度部门决算
时间:2021-05-24  作者:  新闻来源:  【字号: | |

柳州铁路运输检察院2018年度部门决算

 

    

 

第一部分:柳州铁路运输检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州铁路运输检察院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州铁路运输检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:柳州铁路运输检察院概况

 

一、主要职能

柳州铁路运输检察院是广西壮族自治区人民检察院管理的专门检察院,为自治区人民检察院的派出机构,接受自治区人民检察院及宁铁检察分院领导,同时接受最高人民检察院铁路运输检察厅的业务指导,其基本职能是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院、南宁铁路运输检察分院工作方针,部署检察工作任务。

(二)依照法律规定对由柳州铁路运输检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,在南宁铁路运输检察分院领导下开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(三)依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

(四)对辖区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对侦查机关的立案、侦查活动进行监督。掌握铁路运输治安动态,参与铁路运输治安综合治理。

(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。

(六)依法对刑事案件判决、裁定的执行和铁路公安看守所的活动是否合法进行监督。

(七)对铁路运输法院已经发生法律效力的,但确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(九)依法承办国家赔偿事项。

(十)对国家工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策;开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

(十一)对在检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究、作出解答或向上级检察院请示。

(十二)依法开展检察技术信息、刑事侦查技术和物证检验、鉴定、审核等工作。

(十三)开展案件质量管理和绩效考评工作。

(十四)负责柳州铁路运输检察院的队伍建设和思想政治工作;按照干部管理权限,依法管理检察官、书记员、司法行政人员和司法警察;协助上级机关管理铁路运输检察机关的机构设置和人员编制工作。

(十五)负责柳州铁路运输检察院的财务装备工作。

(十六)承办上级检察机关交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1, 柳州铁路运输检察院,单位数与上年一致。

 

第二部分:柳州铁路运输检察院2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

         

公开01

编制单位:柳州铁路运输检察院

       

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

16,953,428.04

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

15,068,436.25

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

931,100.69

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

511,835.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

442,056.10

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

16,953,428.04

本年支出合计

51

16,953,428.04

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

16,953,428.04

总计

54

16,953,428.04

 

表二:收入决算表

                   

公开02

 

编制单位:柳州铁路运输检察院

   

2018年度

     

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

16,953,428.04

16,953,428.04

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

15,068,436.25

15,068,436.25

 

 

 

 

 

 

20404

检察

15,068,436.25

15,068,436.25

 

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

6,858,736.25

6,858,736.25

 

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

280,000.00

280,000.00

 

 

 

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

650,000.00

650,000.00

 

 

 

 

 

 

2040406

  侦查监督

350,000.00

350,000.00

 

 

 

 

 

 

2040407

  执行监督

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

 

2040408

  控告申诉

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

6,579,700.00

6,579,700.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

931,100.69

931,100.69

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

931,100.69

931,100.69

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

125,150.70

125,150.70

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

736,793.40

736,793.40

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

69,156.59

69,156.59

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

511,835.00

511,835.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

511,835.00

511,835.00

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

350,635.00

350,635.00

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

161,200.00

161,200.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

442,056.10

442,056.10

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

442,056.10

442,056.10

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

442,056.10

442,056.10

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                 

公开03

 

编制单位:柳州铁路运输检察院

 

2018年度

     

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

16,953,428.04

8,743,728.04

8,209,700.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

15,068,436.25

6,858,736.25

8,209,700.00

 

 

 

 

20404

检察

15,068,436.25

6,858,736.25

8,209,700.00

 

 

 

 

2040401

  行政运行

6,858,736.25

6,858,736.25

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

280,000.00

 

280,000.00

 

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

650,000.00

 

650,000.00

 

 

 

 

2040406

  侦查监督

350,000.00

 

350,000.00

 

 

 

 

2040407

  执行监督

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

 

2040408

  控告申诉

150,000.00

 

150,000.00

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

6,579,700.00

 

6,579,700.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

931,100.69

931,100.69

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

931,100.69

931,100.69

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

125,150.70

125,150.70

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

736,793.40

736,793.40

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

69,156.59

69,156.59

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

511,835.00

511,835.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

511,835.00

511,835.00

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

350,635.00

350,635.00

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

161,200.00

161,200.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

442,056.10

442,056.10

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

442,056.10

442,056.10

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

442,056.10

442,056.10

 

 

 

 

 

 

表四:一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

             

公开04

编制单位:柳州铁路运输检察院

       

2018年度

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

16,953,428.04

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

15,068,436.25

15,068,436.25

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

931,100.69

931,100.69

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

511,835.00

511,835.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

442,056.10

442,056.10

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

16,953,428.04

本年支出合计

77

16,953,428.04

16,953,428.04

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

16,953,428.04

总计

83

16,953,428.04

16,953,428.04

 

 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

           

公开05

 

编制单位:柳州铁路运输检察院

 

2018年度

金额单位:元

 

项目

本年收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

4

5

6

 

合计

16,953,428.04

8,743,728.04

8,209,700.00

 

204

公共安全支出

15,068,436.25

6,858,736.25

8,209,700.00

 

20404

检察

15,068,436.25

6,858,736.25

8,209,700.00

 

2040401

  行政运行

6,858,736.25

6,858,736.25

 

 

2040402

  一般行政管理事务

280,000.00

 

280,000.00

 

2040405

  公诉和审判监督

650,000.00

 

650,000.00

 

2040406

  侦查监督

350,000.00

 

350,000.00

 

2040407

  执行监督

200,000.00

 

200,000.00

 

2040408

  控告申诉

150,000.00

 

150,000.00

 

2040499

  其他检察支出

6,579,700.00

 

6,579,700.00

 

208

社会保障和就业支出

931,100.69

931,100.69

 

 

20805

行政事业单位离退休

931,100.69

931,100.69

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

125,150.70

125,150.70

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

736,793.40

736,793.40

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

69,156.59

69,156.59

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

511,835.00

511,835.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

511,835.00

511,835.00

 

 

2101101

  行政单位医疗

350,635.00

350,635.00

 

 

2101103

  公务员医疗补助

161,200.00

161,200.00

 

 

221

住房保障支出

442,056.10

442,056.10

 

 

22102

住房改革支出

442,056.10

442,056.10

 

 

2210201

  住房公积金

442,056.10

442,056.10

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

         

公开06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

         

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,748,596.19

302

商品和服务支出

1,728,938.00

30101

  基本工资

1,322,599.00

30201

  办公费

119,300.00

30102

  津贴补贴

1,869,095.10

30202

  印刷费

29,700.00

30103

  奖金

821,045.00

30205

  水费

23,800.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

736,793.40

30206

  电费

94,500.00

30109

  职业年金缴费

69,156.59

30207

  邮电费

132,870.00

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

350,635.00

30211

  差旅费

260,080.00

30111

  公务员医疗补助缴费

161,200.00

30213

  维修()

17,800.00

30112

  其他社会保障缴费

7,300.00

30215

  会议费

77,056.00

30113

  住房公积金

442,056.10

30216

  培训费

18,736.00

30199

  其他工资福利支出

968,716.00

30217

  公务接待费

30,320.00

303

对个人和家庭的补助

266,193.85

30226

  劳务费

20,000.00

30302

  退休费

111,850.70

30228

  工会经费

72,900.00

30307

  生活补助

139,873.15

30229

  福利费

40,000.00

30306

救济费

1,170.00

30231

  公务用车运行维护费

275,700.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13,300.00

30239

  其他交通费用

376,350.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

139,826.00

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

编制单位:柳州铁路运输检察院

                 

公开07

                     

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车运行及购置费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车运行及购置费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56.13

0.00

52.57

25.00

27.57

3.56

55.6

0

52.57

25

27.57

3.03

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             

公开08

 

编制单位:柳州铁路运输检察院

         

金额单位:元

 

预算科目代码 (至项级)

预算科目名称

年初结转和结余

本年收入

 本年支出

年末结转和结余

 
 

  

 基本支出

 项目支出

 

栏次

 

1

2

3

4

5

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收入支出及结转、结余情况。柳州铁路运输检察院没有政府性基金,所以也没有政府性基金财政拨款收入支出及结转、结余情况。

 

 

第三部分:柳州铁路运输检察院2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

一)本单位2018年部门预算收入1695.34万元,均为本年收入,较上年增加674.25万元,涨幅66.03%,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1695.34万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较上年增加674.25万元,涨幅66.03%,增加的主要原因:①人员经费政策性增加,如追加自治区法检两院司法人员工资制度改革经费、追加预录2018年度区直机关绩效考评奖金和离退休生活补助经费、追加预录2018年度区直机关绩效考评奖金和离退休生活补助经费、追加2018年调整工资标准和津贴经费等;②追加软件正版化采购项目、密码设备更新、驻看守所特审室及分保建设智能化系统工程项目、检察委员会智能会议系统项目、办公大院安防系统项目共519.47万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总收入1695.34万元,较上年增加674.25万元,涨幅66.03%,收入具体情况如下:

1.公共安全支出(类)收入1506.84万元:主要用于检察(行政运行、一般行政管理事务、检察监督、其他检察支出)支出。较2017年度决算数增加575.85万元,增幅61.85%,增加的主要原因:本年度追加项目经费较多,主要为政采购置资产,追加项目分别是密码设备更新、驻看守所特审室及分保建设智能化系统工程、检察委员会智能会议系统、办公大院安防系统共计489.47万元。

2.社会保障和就业支出(类)收入93.11万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费、职业年金等支出。较2017年度决算数增加84.71万元,增长1008.81%,增长的主要原因一是正常的人员增资等形成的养老保险、职业年金缴费等支出相应增加;二是追加发放退休生活补助及职业年金等支出。

3.卫生健康支出(类)收入51.18万元:主要用于本单位按国家规定对在职工的医疗补助支出。较2017年度决算数增加13.90万元,增长37.29%,增长的主要原因是人员正常的政策性增资。

4.住房保障支出(类)收入44.21万元:主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。较2017年度决算数减少0.21万元,降低0.47%

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

     柳州铁路运输检察院2018 年度一般公共预算支出1695.34万元,较上年增加674.25万元,涨幅66.03%其中:基本支出874.37万元,项目支出820.97万元。

    柳州铁路运输检察院2018年度一般公共预算支出年初预算为1009.44万元,支出决算为1695.34万元,完成年初预算的167.95%

1.公共安全支出(类)1506.84万元:主要用于检察(行政运行、一般行政管理事务、检察监督、其他检察支出)支出。2017年度决算数增加575.85万元,增幅61.85%,增加的主要原因:本年度追加项目经费较多,主要为政采购置资产,追加项目分别是密码设备更新、驻看守所特审室及分保建设智能化系统工程、检察委员会智能会议系统、办公大院安防系统共计489.47万元。

2.社会保障和就业支出(类)93.11万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费、职业年金等支出。较2017年度决算数增加84.71万元,增长1008.81%,增长的主要原因一是正常的人员增资等形成的养老保险、职业年金缴费等支出相应增加;二是追加发放退休生活补助及职业年金等支出。

3.卫生健康支出(类)51.18万元:主要用于本单位按国家规定对在职工的医疗补助支出。较2017年度决算数增加13.90万元,增长37.29%,增长的主要原因是人员正常的政策性增资。

4.住房保障支出(类)44.21万元:主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。较2017年度决算数减少0.21万元,降低0.47%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出874.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出674.87万元,完成年初预算的151.89%。预决算差异的主要原因是年内追加了人员经费。

其中:基本工资支出132.26万元,津贴补贴支出186.91万元,奖金支出82.10万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出73.68万元,职业年金缴费支出6.92万元,职工基本医疗保险缴费支出35.06万元,公务员医疗补助缴费支出16.12万元,其他社会保障缴费支出0.73万元,住房公积金支出44.21万元,其他工资福利支出96.87万元,退休费支出11.19万元,退休生活补助支出13.99万元,救济费支出0.12万元,其他个人和家庭的补助支出1.33万元。

(二)公用经费支出172.89万元(商品和服务支出172.89万元),完成年初预算的90.88%。预决算差异的主要原因是按照文件要求年内压减了一般性公共经费支出。

其中:办公费支出11.93万元,印刷费支出2.97万元,水费支出2.38万元,电费支出9.45万元,邮电费支出13.29万元,差旅费支出26.00万元,维修(护)费支出1.78万元,会议费支出7.71万元,培训费支出1.87万元,公务接待费支出3.03万元,劳务费支出2.00万元,工会经费支出7.29万元,福利费支出4.00万元,公务用车运行维护费支出27.57万元,其他交通费用支出37.64万元,其他商品和服务支出13.98万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

柳州铁路运输检察院2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算52.57万元;公务接待费支出决算3.03万元。

2018年“三公”经费支出55.60万元,比上一年决算数31.13万元,增加24.47万元元,增幅78.61%增加的主要原因离退休老干部用车因年限久远报废后,新购一台公务用车,车价及购置费合计25万元整。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出52.57万元,其中公务用车运行支出27.57万元,公务用车购置费支出25万元。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出27.57万元,平均每辆3.94万元。

(二)公务接待费支出3.03万元,国内公务接待批次30次,人次381人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人次。

(三)本院严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约条例》,不断建立健全党风廉政建设责任制,完善机关内部管理制度,严格控制机关“三公”经费。2018 “三公”经费支出合计52.57万元,年初预算数为56.13万元,实际支出比年初预算减少3.56万元,降低6.34%。其中:①公务用车购置及运行费支出对比年初预算没有变化。②公务接待费支出比年初预算减少0.53万元,降低14.83%,比2017年支出减少0.53万元,降低14.83%,降低的原因是按财政厅要求压减“三公经费”。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出172.89万元,比上年减少0.42万元,降低0.24%,减少的主要原因是年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额531.47万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆,机要通信专用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门无纳入项目绩效目标的项目,项目均按预算执行率绩效考核进行管理,未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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