柳州铁路运输检察院
2020年度部门决算
目 录
第一部分:柳州铁路运输检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州铁路运输检察院2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州铁路运输检察院2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:柳州铁路运输检察院概况
一、主要职能
柳州铁路运输检察院是广西壮族自治区人民检察院管理的专门检察院,为自治区人民检察院的派出机构,接受自治区人民检察院及宁铁检察分院领导并对其负责,其主要职能是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院、南宁铁路运输检察分院工作方针,部署检察工作任务。
(二)依照法律规定对由柳州铁路运输检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,在南宁铁路运输检察分院领导下开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
(三)依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
(四)对辖区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对侦查机关的立案、侦查活动进行监督。掌握铁路运输治安动态,参与铁路运输治安综合治理。
(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。
(六)依法对刑事案件判决、裁定的执行和铁路公安看守所的活动是否合法进行监督。
(七)对铁路运输法院已经发生法律效力的,但确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
(九)依法承办国家赔偿事项。
(十)对国家工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策;开展职务犯罪预防工作的法制宣传。
(十一)对在检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究、作出解答或向上级检察院请示。
(十二)依法开展检察技术信息、刑事侦查技术和物证检验、鉴定、审核等工作。
(十三)开展案件质量管理和绩效考评工作。
(十四)负责柳州铁路运输检察院的队伍建设和思想政治工作;按照干部管理权限,依法管理检察官、书记员、司法行政人员和司法警察;协助上级机关管理铁路运输检察机关的机构设置和人员编制工作。
(十五)负责柳州铁路运输检察院的财务装备工作。
(十六)承办上级检察机关交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入2020年部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,为柳州铁路运输检察院,属于自治区人民检察院的三级预算单位,由自治区财政厅进行经费的全额保障。
第二部分:柳州铁路运输检察院2020年度部门决算报表
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收入支出决算总表
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公开01表 |
部门:柳州铁路运输检察院 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,165.00 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
934.76 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
123.02 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22 |
57.11 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
23 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
24 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
25 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
26 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
27 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
28 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
29 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
30 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
31 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32 |
50.12 |
|
|
|
…… |
33 |
|
|
9 |
|
|
34 |
|
本年收入合计 |
10 |
1165.00 |
本年支出合计 |
35 |
1165.00 |
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
36 |
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
37 |
|
总计 |
13 |
1165.00 |
总计 |
38 |
1165.00 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表
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公开02表 |
部门:柳州铁路运输检察院 |
|
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|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,165.00 |
1,165.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
934.76 |
934.76 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
928.71 |
928.71 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
659.87 |
659.87 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
35.89 |
35.89 |
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
96.14 |
96.14 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
136.81 |
136.81 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.02 |
123.02 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.02 |
123.02 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.64 |
19.64 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.99 |
68.99 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.11 |
57.11 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.11 |
57.11 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.86 |
41.86 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |
支出决算表
|
部门:柳州铁路运输检察院 |
|
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公开03表 |
|
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|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,165.00 |
896.16 |
268.84 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
934.76 |
665.92 |
268.84 |
|
|
|
20402 |
公安 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
928.71 |
659.87 |
268.84 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
659.87 |
659.87 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
35.89 |
|
35.89 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
96.14 |
|
96.14 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
136.81 |
|
136.81 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.02 |
123.02 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.02 |
123.02 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.64 |
19.64 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.99 |
68.99 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.11 |
57.11 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.11 |
57.11 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.86 |
41.86 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
部门:柳州铁路运输检察院 |
|
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1165.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
934.76 |
934.76 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
123.02 |
123.02 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23 |
57.11 |
57.11 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
|
|
…… |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1165.00 |
本年支出合计 |
35 |
1165.00 |
1165.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
36 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
1165.00 |
总计 |
37 |
1165.00 |
1165.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
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|
公开05表 |
部门:柳州铁路运输检察院 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,165.00 |
896.16 |
268.84 |
204 |
公共安全支出 |
934.76 |
665.92 |
268.84 |
20402 |
公安 |
6.05 |
6.05 |
|
2040201 |
行政运行 |
6.05 |
6.05 |
|
20404 |
检察 |
928.71 |
659.87 |
268.84 |
2040401 |
行政运行 |
659.87 |
659.87 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
35.89 |
|
35.89 |
2040410 |
检察监督 |
96.14 |
|
96.14 |
2040499 |
其他检察支出 |
136.81 |
|
136.81 |
208 |
社会保障和就业支出 |
123.02 |
123.02 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.02 |
123.02 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.64 |
19.64 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.99 |
68.99 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.39 |
34.39 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.11 |
57.11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.11 |
57.11 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.86 |
41.86 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.25 |
15.25 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.12 |
50.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.12 |
50.12 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
|
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|
公开06表 |
部门:柳州铁路运输检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
711.38 |
302 |
商品和服务支出 |
138.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
129.13 |
30201 |
办公费 |
11.47 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
133.04 |
30202 |
印刷费 |
1.03 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
17.60 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.07 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
207.63 |
30205 |
水费 |
2.02 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.99 |
30206 |
电费 |
8.05 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.39 |
30207 |
邮电费 |
8.88 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.38 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.25 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
21.48 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.12 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.02 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.34 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.17 |
30215 |
会议费 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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30301 |
离休费 |
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30216 |
培训费 |
1.88 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
18.15 |
30217 |
公务接待费 |
0.73 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
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30218 |
专用材料费 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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30304 |
抚恤金 |
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30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
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30305 |
生活补助 |
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30225 |
专用燃料费 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
3.70 |
399 |
其他支出 |
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30307 |
医疗费补助 |
19.31 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
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30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
19.78 |
39999 |
其他支出 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
31.82 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
8.01 |
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人员经费合计 |
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公用经费合计 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
部门:柳州铁路运输检察院 |
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单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计 |
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30.61 |
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27.57 |
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27.57 |
3.04 |
20.51 |
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19.78 |
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19.78 |
0.73 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
部门:柳州铁路运输检察院 |
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单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
2、柳州铁路运输检察院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 |
部门:柳州铁路运输检察院 |
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单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2、柳州铁路运输检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
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第三部分:柳州铁路运输检察院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入1165万元,其中本年收入1165万元, 较2019年度决算数减少187.16万元,下降13.84%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1165万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少187.16万元,下降13.84%,主要原因是2020年未进行单独的项目经费追加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)本部门2020年度总收入1165万元,其中本年收入1165万元, 较2019年度决算数减少187.16万元,下降13.84%.收入具体情况如下:
1.公共安全支出(类)收入934.76万元:主要用于检察(行政运行、一般行政管理事务、检察监督、其他检察支出)支出。较2019年度决算数减少172.31万元,下降15.56%,减少的主要原因:本年度未进行单独的项目经费追加。
2.社会保障和就业支出(类)收入123.02万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费、职业年金等支出。较2019年度决算数减少9.05万元,下降6.85%,降低的主要原因是2019年仍存有转隶干警社会保障和就业支出情况,2020年不再有该部分支出。
3.卫生健康支出(类)收入57.11万元:主要用于本单位按国家规定对在职工的医疗补助支出。较2019年度决算数减少3万元,下降4.99%,减少的主要原因是2019年仍存有转隶干警卫生健康类支出情况,2020年不再有该部分支出。
4.住房保障支出(类)收入50.12万元:主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。较2019年度决算数减少2.79万元,下降5.27%。减少的主要原因是2019年仍存有转隶干警住房保障类支出情况,2020年不再有该部分支出。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
柳州铁路运输检察院2020 年度一般公共预算支出1165万元,较上年减少了187.16万元,下降13.84%,其中:基本支出896.16万元,项目支出268.84万元。
柳州铁路运输检察院2020年度一般公共预算支出年初预算为977.22万元,支出决算为1165万元,完成年初预算的119.22%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为752.52万元,支出决算为934.76万元,完成年初预算的124.22%。预决算差异主要因为本年度追加了司法绩效考评奖金和公务员绩效考评奖金等人员经费。
行政运行科目 659.87万元,占本级支出56.64 %,同比减少16.30万元,降低2.40 %。
一般行政管理事务35.89万元,占本级支出3.08%,同比减少2.61万元,降低6.78%,。
检察监督96.14万元,占本级支出的8.25%,同比减少47.76万元,降低33.19%,减少的主要原因是整合了检察监督项目;本年度未进行单独的项目经费追加。
其他检察支出136.81万元,占本级支出11.74 %,同比减少111.69万元,降低44.95%,减少的主要原因为政法转移支付资金不再列入年初预算;整合了其他检察支出项目。
住房公积金50.12万元,占本级支出4.3%,同比减少2.79万元,降低5.27 %。
行政单位医疗41.86万元,占本级支出3.59%,同比减少0.92万元,降低2.15 %。
公务员医疗补助15.25万元,占本级支出1.3%,同比减少2.08万元,降低12 %。降低的主要原因是转隶人员划出,公务员医疗补助支出相应减少。
机关事业单位养老保险缴费支出68.99万元,占本级支出5.92%,同比减少9.10万元,降低11.65%。降低的主要原因是转隶人员划出,养老保险缴费支出相应减少。
行政单位离退休支出19.64万元,占本级支出1.69%,同比增加0.24万元,增长1.24 %。
机关事业单位职业年金缴费支出34.39万元,占本级支出2.95%,同比减少0.18万元,降低0.01%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出896.16万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出757.54万元,完成年初预算的130.57%。预决算差异的主要原因是本年度内追加了人员经费。
其中:基本工资支出129.13万元,津贴补贴支出133.04万元,奖金支出17.60万元,伙食补助费13.07万元,绩效工资支出207.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出68.99万元,职业年金缴费支出34.39万元,职工基本医疗保险缴费支出32.38万元,公务员医疗补助缴费支出15.25万元,其他社会保障缴费支出0.44万元,住房公积金支出50.12万元,其他工资福利支出9.34万元,退休费支出18.15万元,医疗费补助支出19.31万元,其他个人和家庭的补助支出8.71万元。
(二)公用经费支出138.61万元(商品和服务支出138.61万元),完成年初预算的83.64%。预决算差异的主要原因是按照文件要求年内压减了一般性公共经费支出;未使用经费退回财政。
其中:办公费支出11.47万元,印刷费支出1.03万元,水费支出2.02万元,电费支出8.05万元,邮电费支出8.88万元,差旅费支出21.48万元,维修(护)费支出8.02万元,培训费支出1.88万元,公务接待费支出0.73万元,劳务费支出3.70万元,工会经费支出8.35万元,福利费支出3.4万元,公务用车运行维护费支出19.78万元,其他交通费用支出31.82万元,其他商品和服务支出8.01万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
柳州铁路运输检察院2020年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.78万元;公务接待费支出决算0.73万元。
2020年“三公”经费支出20.51万元,比上一年决算数29.70万元,降低9.19万元元,下降44.81%,降低的主要原因是按财政要求压减了“三公经费”;我院严控“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出19.78万元,其中公务用车运行支出19.78万元,公务用车购置费支出0万元。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出19.78万元,平均每辆2.83万元。
(二)公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次7次,人次41人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人次。
(三)本院严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约条例》,不断建立健全党风廉政建设责任制,完善机关内部管理制度,严格控制机关“三公”经费。2020年 “三公”经费支出合计20.51万元,年初预算数为30.61万元,实际支出比年初预算减少10.10万元,降低33%。其中:①公务用车购置及运行费支出比年初预算减少7.79万元,降低28.26%。②公务接待费支出比年初预算减少2.31万元,降低75.99%,比2019年支出减少7.16万元,降低25.88%,降低的主要原因是按财政要求压减了“三公经费”;我院加强控制“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出138.61万元,比上年减少18.51万元,降低11.78%,完成年初预算的82.05%。减少的主要原因是年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。预决算差异的主要原因是按照文件要求年内压减了一般性公共经费支出;未使用经费退回财政。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本院政府采购支出总额41.13万元,均为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆,机要通信专用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2020年度本院无纳入项目绩效目标的项目,项目均按预算执行率绩效考核进行管理,未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。